近日,为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,按照漳泽电力审计工作的要求,塔山发电公司审计部组织开展了内部控制审计评价工作。
该公司审计部在公司内网下发了《2016年风险管理及内部控制评价方案》,并成立了内部控制评价组织机构。要求各部门认真完成对本部门2016年度内部控制执行情况的自评工作,即内控设计完整性评价和内控执行有效性评价,以及结合政策因素,市场因素,环境因素对2017年度可能存在的风险进行预测。
开展内审评价工作及风险预测的目的旨在通过实施风险评估及内部控制评价,及时发现公司系统存在的重要风险及内部控制缺陷,客观反映公司风险管理及内部控制的有效性,为改进公司风险管理及内部控制体系建设提供导向,不断提升公司基础管理水平,促进公司风险的预防与控制。